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老師,我要手動調(diào)賬,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,那么其他應(yīng)付款借方余額是寫負(fù)數(shù)嗎在資產(chǎn)負(fù)債表那里

84785045| 提問時(shí)間:2020 07/20 11:14
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好,同學(xué),是的,其他應(yīng)付款借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表寫負(fù)數(shù)。
2020 07/20 11:19
84785045
2020 07/20 11:19
是寫負(fù)數(shù)好還是加到其他應(yīng)收款好呢?
曉宇老師
2020 07/20 11:21
在其他應(yīng)付款填寫負(fù)數(shù)。
84785045
2020 07/20 13:01
負(fù)數(shù)的話老板可能理解不了,寫在其他應(yīng)收款,老板也會不明白為什么,這種請款還可以怎么調(diào)呢
曉宇老師
2020 07/20 13:02
同學(xué),稍等一會兒,老師在吃午飯,一會兒詳細(xì)回復(fù)您!
曉宇老師
2020 07/20 13:33
久等了,同學(xué),其他應(yīng)付款借方余額不能直接列式到其他應(yīng)收款的,您可以列式在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)科目。
84785045
2020 07/20 16:10
老師,是不是可以借負(fù)債貸資本工資的
曉宇老師
2020 07/20 16:13
同學(xué),是可以這樣賬務(wù)處理的。
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