問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)?jiān)趺磳?xiě)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/23 08:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所得稅退稅申請(qǐng)書(shū)范例: Xx稅務(wù)局: 我們公司****。 因?yàn)閦hi納稅申報(bào)期內(nèi)在daoxx(xx)是xx(xx),xx(冬至),xx(xx),當(dāng)投資者個(gè)人所得稅的年度最終解決從生產(chǎn)和商業(yè),納稅申報(bào)是被扭曲的到xx(xx)。申報(bào)成功,和稅收是¥xx,已成功扣除。由于納稅申報(bào)期錯(cuò)誤,需要申請(qǐng)退稅。 批準(zhǔn)。 特此聲明?。? 單位 Xx年Xx月Xx日
2020 07/23 08:16
84785042
2020 07/23 08:18
老師,是多繳所以要退稅的,這個(gè)要怎么寫(xiě)
微微老師
2020 07/23 08:20
您好,那在原因的地方寫(xiě)申報(bào)期年年月內(nèi),收入多少,成本多少,利潤(rùn)總額多少,稅額是多少,申報(bào)時(shí),申報(bào)了多少,什么原因?qū)е铝硕嗬U納稅款。說(shuō)明白這些就OK 了的
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