問題已解決

老師,我們是建筑業(yè)的,我看了下附加稅中的計稅依據為什么跟增值稅中的應納稅合計金額不一致呢

84784984| 提問時間:2020 07/24 18:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 附加稅根據實際繳納的增值稅計算繳納的 增值稅根據銷售稅額-進項稅額計算繳納的
2020 07/24 19:07
84784984
2020 07/24 19:15
這個跟異地預交過稅金有關系嗎,我看之前那個會計寫兩個金額都是對不起來的
bamboo老師
2020 07/24 19:16
如果異地繳納過 有關系
84784984
2020 07/24 19:18
異地交過這個附加稅依據怎么計算呢
bamboo老師
2020 07/24 19:20
異地交過的 不需要單獨計算啊 也是按照當時繳納的增值稅為基數計算繳納的
84784984
2020 07/24 19:50
異地交過,附加稅的計稅依據跟增值稅報表中應納稅額不一致就算是正常的是嗎?
bamboo老師
2020 07/24 19:54
您異地預繳的增值稅金額是多少?包含在12萬多里面么
84784984
2020 07/24 22:38
剛接觸建筑業(yè),在外地預交稅款,在當地的開票系統(tǒng)中需要開票嗎?
bamboo老師
2020 07/24 22:45
需要開具發(fā)票的啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~