問題已解決
老師,我們賬上有80萬的固定資產(chǎn),實際固定資產(chǎn)有些已經(jīng)折舊完,也報廢不在了。我想問這個應(yīng)該怎么處理?
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速問速答1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理損失
借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得)
2020 07/27 14:34
84785011
2020 07/27 14:50
老師,比如一項資產(chǎn)原值是2萬,已經(jīng)折舊2萬,沒有殘值,分錄應(yīng)該怎么做?我沒有太明白你發(fā),麻煩你再詳細(xì)幫我解答一下
maize老師
2020 07/27 14:55
借:累計折舊 2萬
貸:固定資產(chǎn)原值 ,2萬
84785011
2020 07/27 15:10
這樣做的處理意思是,賬上和實物都已經(jīng)不存在了,清理完了,是這樣嗎?
maize老師
2020 07/27 15:14
是的,是的,是的,是的,沒有清理費用話,啥都沒有話,
84785011
2020 07/27 15:14
好的,謝謝老師
maize老師
2020 07/27 15:23
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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