問題已解決

老師,您好,我想把公司的往來賬平一下,現(xiàn)在預(yù)收預(yù)付,應(yīng)收應(yīng)付的帳掛得太多,請問我應(yīng)該怎么平?

84785007| 提問時間:2020 07/27 14:35
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話 如果是同一個單位 同時有借方的應(yīng)收等 和貸方的應(yīng)付等 是可以 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 或者雖然單位不同 但簽訂有三方協(xié)議 相互抵消債權(quán)債務(wù) 也是可以 沖減的哦
2020 07/27 14:37
84785007
2020 07/27 14:40
不會做太復(fù)雜了,就是我們會計還把客戶放到應(yīng)付賬款科目的貸方,看不懂,不知道怎么平
許老師
2020 07/27 14:45
這個的話 只要是同一個科目 借貸方金額 都是可以對沖的
84785007
2020 07/27 15:31
那需要制作什么憑證材料嗎?
許老師
2020 07/27 15:33
這個 不需要什么的 只是科目對沖而已
84785007
2020 07/27 15:34
好的,謝謝老師呢
許老師
2020 07/27 15:35
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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