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請問老師,公司去年的5W的原材料成本發(fā)票被稅務局認定虛開,今年應該怎么調(diào)賬?

84785025| 提問時間:2020 07/31 08:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,把這個部分成本減掉,同時調(diào)增所得稅
2020 07/31 08:56
84785025
2020 07/31 08:58
我做的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 但是總感覺少了什么
84785025
2020 07/31 09:00
當時購入的時候,做的是 借:應付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工 應交稅費(增值稅) 貸:應付賬款
暖暖老師
2020 07/31 09:01
你這個只是調(diào)增了所得稅,還有成本部分呢
84785025
2020 07/31 09:04
成本部分應該怎么調(diào),紅沖嗎
暖暖老師
2020 07/31 09:05
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 07/31 09:11
老師這樣做不太對吧 我們是購入原材料,沒有通過庫存商品核算 因為是建安業(yè),所以成本科目的工程施工
暖暖老師
2020 07/31 09:15
你這部分最后是進入了商品的成本 那就是你的額成本科目
84785025
2020 07/31 09:17
老師,沒明白
暖暖老師
2020 07/31 09:33
你好成本的會計分錄是什么
84785025
2020 07/31 09:37
這是整個流程的會計分錄
暖暖老師
2020 07/31 09:40
里邊怎么沒有確認成本的分錄,有收入
84785025
2020 07/31 09:58
確認收入的時候結轉(zhuǎn)的成本
暖暖老師
2020 07/31 10:02
借工程施工 貸以前年度
84785025
2020 07/31 10:10
那以前年度損益調(diào)整不就有余額了嗎
暖暖老師
2020 07/31 10:16
再記上你前邊的那分錄呀還要
84785025
2020 07/31 10:21
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 是這樣嗎
暖暖老師
2020 07/31 10:49
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 07/31 11:02
需要調(diào)整應付賬款科目嗎
暖暖老師
2020 07/31 11:04
這里不需要調(diào)整應付賬款
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