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公司內(nèi)部帳務(wù)處理中分錄 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入11300(含13%增值稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本 1130(含13%增值稅) 貸:銀行存款 1130 在內(nèi)帳中本月計(jì)提的增值稅1170 會(huì)計(jì)分錄怎么寫合理呢,還有次月交納這1170的會(huì)計(jì)分錄。謝謝

84785021| 提問時(shí)間:2020 07/31 10:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你內(nèi)賬是單獨(dú)計(jì)提了增值稅的嗎 如果你們收入都沒有做增值稅的話 你就繳納直接做 借管理費(fèi)用-增值稅貸銀行存款即可
2020 07/31 10:25
84785021
2020 07/31 11:06
內(nèi)帳沒單獨(dú)計(jì)提增值稅,我都是在次月交時(shí),直接在稅金及附加下設(shè)了個(gè)增值稅的科目,借:稅金及附加—增值稅 貸銀行存款,但說我這樣不對(duì),
meizi老師
2020 07/31 11:10
你好 稅金及附加 不包括增值稅的。 你就直接做繳納分錄 借管理費(fèi)用-增值稅貸銀行存款即可
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