問(wèn)題已解決

預(yù)收賬款,前期會(huì)計(jì)不知道做法人借款,后又應(yīng)因基本戶(hù)變動(dòng),借款又還法人,目前帳咋處理?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/06 11:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你實(shí)際是從法人收來(lái)的錢(qián)嗎
2020 08/06 11:27
84784996
2020 08/06 11:32
前期收客戶(hù)充值錢(qián),前期會(huì)計(jì)不知道做借法人款,后期賬戶(hù)變動(dòng)又給法人還款了,
84784996
2020 08/06 11:33
目前客戶(hù)兌換禮品,預(yù)收款咋處理?
宋生老師
2020 08/06 11:41
你好!你收到的錢(qián)先計(jì)入預(yù)收賬款就可以了。兌換的禮品,計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用
84784996
2020 08/06 12:12
預(yù)收款前面會(huì)計(jì)做賬借法人款,后期又還法人了,但目前客戶(hù)兌換禮品呢,賬目咋處理?
84784996
2020 08/06 12:12
老師您詳細(xì)看下我問(wèn)題
宋生老師
2020 08/06 13:48
你好!我看清楚了說(shuō)的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),你這個(gè)預(yù)收賬款做法人本身就錯(cuò)了。紅字沖減錯(cuò)誤的分錄,然后做預(yù)收賬款,還款給法人做借款給法人 至于客人兌換禮品,計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用。
84784996
2020 08/06 16:18
知道了謝謝
宋生老師
2020 08/06 16:19
你好!不用客氣的了。
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