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老師 員工的過路費發(fā)票,我給他認證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做

84785015| 提問時間:2020 08/14 11:49
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
借:管理費用—交通費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款 8月份 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020 08/14 11:50
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