問題已解決
老師 員工的過路費發(fā)票,我給他認證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費用—交通費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:其他應(yīng)付款
8月份
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020 08/14 11:50
閱讀 14