問題已解決
一般納稅人公司2018年有一張專票稅控服務費2018年沒有做賬,現(xiàn)在怎么處理
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借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020 08/15 15:30
84785009
2020 08/15 16:50
報電子稅務系統(tǒng)每次都填了但就是申核不過,我們進項都 大于銷項就不能抵減
maize老師
2020 08/15 17:00
這個等需要交稅才抵減這個,沒有期限
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