問題已解決

好的明白 還問一個 公司稅控盤服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在退費(fèi)的話已經(jīng)做賬的是怎么處理

84784993| 提問時間:2023 03/13 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 抵扣了增值稅嗎?
2023 03/13 12:22
84784993
2023 03/13 12:23
抵扣了的 要分小規(guī)模和一般嗎
郭老師
2023 03/13 12:26
借管理費(fèi)用貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不用
84784993
2023 03/13 12:29
還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 怎么做
郭老師
2023 03/13 12:31
你好,你之前已經(jīng)抵扣了,你的減免明細(xì)表還能填寫負(fù)數(shù)嗎?所以你直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,如果是小規(guī)模的話,修改之前的申報表,做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784993
2023 03/13 12:32
意思做完這筆?借銀行存款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) ?就沒有了嗎 還有啥分錄不
郭老師
2023 03/13 12:33
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果已經(jīng)抵扣了,需要做這一個。如果沒有抵扣,就不要做了。
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