問題已解決
老師,上次說的,建筑業(yè)還未收款,先開發(fā)票的(未按完工進度),成本的結(jié)轉(zhuǎn)按開票進度來,如果我現(xiàn)在還未發(fā)生成本,那我按開票做了確認收入的分錄后,成本怎么辦呢
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速問速答你好,對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了
2020 08/21 12:56
84785042
2020 08/21 13:48
如果合同金額為200萬,我開了40萬的發(fā)票,但是該項目還沒有發(fā)生成本,預(yù)計總成本為120萬,那我現(xiàn)在應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)24萬的成本,做到主營業(yè)務(wù)收入的借方嗎
樸老師
2020 08/21 13:55
結(jié)轉(zhuǎn)到成本就行了,不是收入的借方
84785042
2020 08/21 13:58
我打錯了,是主營業(yè)務(wù)成本,我以上的理解是對的嗎
如果合同金額為200萬,我開了40萬的發(fā)票,但是該項目還沒有發(fā)生成本,預(yù)計總成本為120萬,那我現(xiàn)在應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)24萬的成本,做到主營業(yè)務(wù)成本的借方嗎
樸老師
2020 08/21 14:08
嗯,你的理解是對的,改成主營業(yè)務(wù)成本就對了
84785042
2020 08/21 14:10
那我在做結(jié)轉(zhuǎn)成本時,下面需要附什么原始憑證呢
樸老師
2020 08/21 14:15
就是成本的單據(jù)附件
84785042
2020 08/21 14:25
老師,如果項目完工,預(yù)計總成本120萬,實際沒有120萬或者超過了120萬,這部分差額需要進行賬務(wù)處理嗎
樸老師
2020 08/21 14:36
按照實際的金額做賬就行了
84785042
2020 08/21 15:26
現(xiàn)在補做1月、5月和6月的開票收入,成本的結(jié)轉(zhuǎn)可以做在一筆分錄里嗎
樸老師
2020 08/21 15:35
收入一筆做,成本就做一筆
84785042
2020 08/21 17:03
老師,我剛剛理解有誤,合同金額200萬,開了40萬發(fā)票,確認收入40萬,開票進度是20%,成本的結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)該按實際發(fā)生的成本的20%去結(jié)轉(zhuǎn),還是按預(yù)計總成本的20%結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2020 08/21 17:10
你按照你實際的成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
2020 08/22 09:36
老師,一般建筑業(yè)需要分項目出利潤表嗎
樸老師
2020 08/22 10:01
你好,需要出利潤表的哦
84785042
2020 08/22 10:12
我是說建筑業(yè)一般是每個項目出一張利潤表,還是不用分
樸老師
2020 08/22 10:33
你們想知道一個項目的利潤和其他數(shù)據(jù)就可以出一個利潤表,不需要就不用分
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