問題已解決
老師,我們公司有個丙項目他是單獨核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報表合并。但是現(xiàn)在有這個情況,這個項目取得的進項票通過公司認證抵扣。當丙項目交給我的進項票的時候我該怎么處理,然后認證抵扣的時候又該怎么處理?我該怎樣處理和丙項目之間的往來和進項
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速問速答你好,同學(xué)。你這丙公司是否單獨成立了子分公司,如果沒有,直接是要將相關(guān)票據(jù)并入企業(yè)進行處理的。
如果單獨成立了,那他可獨立核算,會計口徑期末編制合并報表處理就可以了的。
2020 08/28 11:07
84784962
2020 08/28 11:11
丙只是一個項目,且是**項目,我現(xiàn)在只需要消化這個進項稅額。1、收到時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:其他應(yīng)付款-進項稅額-西南食品工業(yè)園,2、認證時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 3、抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進-項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 這樣可以不?
陳詩晗老師
2020 08/28 11:13
如果是**,您就是要全額并入您的賬里面的。
需要將他那邊的開票你作為收入,進票您作為成本抵扣進項處理的。
您如果這是外賬,您的處理是不可以的。
如果是內(nèi)賬,是可以的。
84784962
2020 08/28 11:15
可是這個項目的賬不經(jīng)過公司呢,開給甲方的票經(jīng)過公司,成本專票經(jīng)過公司,普票啥的成本一切都沒經(jīng)過公司,我該怎么處理老師?
陳詩晗老師
2020 08/28 11:28
如果是外賬,你這是必須要經(jīng)過公司的,要不然你這稅務(wù)這邊過不了的。
84784962
2020 08/28 11:28
老師,這個項目又不能按照平時的方法處理,平時開票確認收入、收到發(fā)票計入工程施工,而這個項目賬務(wù)又不經(jīng)過公司,有其他方法消化這個項目的進銷項嗎
84784962
2020 08/28 11:29
有人跟我說掛往來賬處理,行的通嗎?
陳詩晗老師
2020 08/28 11:34
往來只限于內(nèi)賬這邊。
如果是外賬,你這只能并入企業(yè)處理,要不然稅務(wù)通不過 。
84784962
2020 08/28 11:37
怎么并入呢,我只收了能抵扣票,其他成本一概不知
陳詩晗老師
2020 08/28 11:40
要求對方的相關(guān)進、銷發(fā)票數(shù)據(jù)都要提供給你,你要入賬,他方留復(fù)印件入賬處理的。
84784962
2020 08/28 11:44
老板已經(jīng)答應(yīng)對方,賬他們自己做,我現(xiàn)在收到這些進項票不知道怎么處理了。認證抵扣后,我就懵了
陳詩晗老師
2020 08/28 11:53
和你老板溝通一下,這種方式,你稅務(wù)這邊通不過 ,讓對方提供相關(guān)票據(jù),他們留復(fù)印件做賬。
84784962
2020 08/28 11:54
總會計答應(yīng)的
陳詩晗老師
2020 08/28 12:14
不太明白,如果說起這個,對方也沒有單獨成立子公司分公司,你這個稅務(wù)上根本就過不了。
84784962
2020 08/28 12:25
我們總會計答應(yīng)賬他們自己做最后合并報表,但是現(xiàn)在這些能抵扣的票給我了卻不知道怎么入賬,怎么消化掉
陳詩晗老師
2020 08/28 12:26
正常計入你的相關(guān)進項稅額處理,款項沒有支付,計入負債處理。
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