問(wèn)題已解決

老師: 平時(shí)收據(jù)已分別報(bào)銷,月底統(tǒng)一開(kāi)具發(fā)票,賬務(wù)這么處理

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/28 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 08/28 09:45
84784985
2020 08/28 09:47
但是我這筆錢已經(jīng)是分給員工的了呀
maize老師
2020 08/28 10:06
你這個(gè)付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,這個(gè)分開(kāi)做,后續(xù)沒(méi)有差額發(fā)票直接貼后面,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~