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這題分錄怎么寫 借:營業(yè)收入1600 貸:營業(yè)成本1600 借:營業(yè)成本600 貸:存貨600 借:遞延所得稅資產(chǎn) (600*25%) 貸:所得稅費(fèi)用 (600*25%) 1597199782188

84784986| 提問時(shí)間:2020 09/21 14:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 借,營業(yè)收入960 貸,營業(yè)成本600 存貨360 合并存貨600,個(gè)別存貨500,計(jì)稅960 遞延所得稅資產(chǎn)960-500)25%
2020 09/21 17:15
84784986
2020 09/21 18:50
我就是鬧不明白為合并存貨是600 是成本價(jià) 而不是1600*60=960?公允價(jià)? 比如我舉個(gè)例子我有個(gè)畫賬上是600 這個(gè)畫值1000 那么我被你收購了 你不得按照1000收我畫嗎 我也需要把我賬面調(diào)公允 也就是 借:長期股投資400 貸:資本公積400 然后按公允價(jià)1000來啊 為啥這題收購了 是按照成本價(jià)來算 也就是合并存貨600?為什么不是960
陳詩晗老師
2020 09/21 21:02
合并層面不認(rèn)可內(nèi)部交易,合并層面認(rèn)為的是這個(gè)存貨只是換了一個(gè)地方存放,所以還是要按600計(jì)算的。
84784986
2020 09/21 21:18
如果大白話舉例是不是可以這樣 第一次也就是合并日 我是個(gè)畫家 我之前的畫我自己賬上是600 這個(gè)畫市值1000 你付錢把我雇傭了 然后收我畫 你得按照1000市價(jià) 收我畫 我也需要把我賬面調(diào)公允 然后你把我收了雇傭之后 我再創(chuàng)作畫的畫賣你 也就是內(nèi)部交易,你就得成本價(jià)給我了 你的畫就是我的 因?yàn)槟惚晃夜土?被我收購了 相當(dāng)于左右手倒了 沒有內(nèi)部交易了 我不管你市場價(jià)多錢 你做個(gè)作品用的成本 也就是我的成本 所以我合并認(rèn)成本價(jià) 我這個(gè)例子能幫我審核下哪里不正確理解有誤的 請照我例子改吧 有助于我理解 只是第一次收購時(shí)候認(rèn)公允,以后有內(nèi)部交易一概不認(rèn),只認(rèn)成本
陳詩晗老師
2020 09/21 21:19
你說的是初始合并時(shí)的交易,我說的是內(nèi)部交易,這是兩個(gè)不同的事。你學(xué)混淆了。 比如,合并時(shí),你有一個(gè)資產(chǎn)公允是100,賬面是70,那么合并是100,個(gè)別是70 如果,母子交易,交易 價(jià)格100,成本70,那么個(gè)別是100,合并是70
84784986
2020 09/21 21:26
我發(fā)現(xiàn)了 是兩個(gè)不同的事 只是不知道怎么表達(dá) 用畫做例子費(fèi)勁 你這個(gè)表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn) 初始合并交易 合并是認(rèn)公允 跟內(nèi)部交易 合并是認(rèn)成本 對吧? 老師能不能給我改改 修改一下我的畫畫的例子,因?yàn)槲揖褪峭ㄟ^這個(gè)例子明白是兩個(gè)不同的事 你幫我修改下例子 我記下來好吧。
陳詩晗老師
2020 09/21 21:32
你這里是屬于第二種情況,是個(gè)別報(bào)表里將一個(gè)1000的商品出售1600了 那么個(gè)別報(bào)表中購得這方就是按1600計(jì)稅,出售40%,那么還有的存貨個(gè)別反應(yīng)就是 1600*60% 合并報(bào)表不認(rèn)可這交易,所以他認(rèn)可的就是 1000*60%,然后減值了,個(gè)別減值后的金額是500
84784986
2020 09/21 22:13
初始合并 我是個(gè)開畫廊的 我有個(gè)畫,我自己賬上是600 這個(gè)畫市值1000 你收我畫廊 你必須得按照1000市價(jià) 收我畫廊的畫 我也需要把我賬面調(diào)公允 因?yàn)槲毅y行存款就是收了1000 內(nèi)部交易 然后你把我畫廊收了之后 我再創(chuàng)作畫的畫賣你 也就是內(nèi)部交易, 我做賬 借:銀行存款100 貸:收入100 借:主成本80 貸:庫存商品 80 你做賬 借:庫存商品100 貸:銀行存款100 那么咱倆出個(gè)合并報(bào)表 咱倆都是一家了 你創(chuàng)的畫沒有對外售出 沒賣沒掙錢 只是相當(dāng)于你畫廊的畫放我這里 我又沒出售 哪來的收入? 就不應(yīng)該有賬 統(tǒng)統(tǒng)抵消 最后剩下 借:主成本80 庫存商品20 貸:收入100 統(tǒng)統(tǒng)反著做抵消 借:營業(yè)收入100 貸:營業(yè)成本80 存貨20 我只認(rèn)賬面也就是80的成本 虛增的20也抵消 假如說我全賣了 那我也是按賬面80轉(zhuǎn)成本 對不對?
陳詩晗老師
2020 09/21 23:36
是的,這里的理解是正確的
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