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老師,為什么出口退稅要用其他應(yīng)收款?
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速問速答你好,因為這個出口退稅款項,今后會收到,所以計入其他應(yīng)收款科目核算的
2020 09/21 17:29
84784958
2020 09/21 17:35
好的,老師,我能這樣認(rèn)為么?就是收到進項票的時候計入進項稅,然后確認(rèn)退稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出與出口退稅結(jié)轉(zhuǎn),然后其他應(yīng)收款與出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)。收到之后銀行與其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)?還是?有完整的一套的分錄流程么?
鄒老師
2020 09/21 17:41
你好
進項的分錄是
借:庫存商品 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
貸:應(yīng)付賬款等科目
出口退稅的分錄是
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到退稅款的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
84784958
2020 09/22 10:32
那么這樣的話應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)和 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)就會有數(shù)一直留著,他兩個需要結(jié)轉(zhuǎn)一下么?
鄒老師
2020 09/22 10:37
你好,不需要把進項稅額,出口退稅余額結(jié)平的
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