問題已解決

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?

84784961| 提問時間:2020 09/23 14:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020 09/23 14:41
84784961
2020 09/23 14:42
他們的財務報表數(shù)據(jù)是這樣的
84784961
2020 09/23 14:43
我下次補申報和申報時,填寫這個數(shù)據(jù)嗎?我們現(xiàn)在沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生
樸老師
2020 09/23 14:47
按照這個數(shù)據(jù)來吧
84784961
2020 09/23 14:51
問題是這個數(shù)據(jù)不是我們現(xiàn)在發(fā)生的數(shù)據(jù),而期初建賬數(shù)據(jù)要以我們以后發(fā)生的數(shù)據(jù)為準,這樣申報會出現(xiàn)問題嗎?
樸老師
2020 09/23 14:56
你得和稅局里面的銜接起來
84784961
2020 09/23 14:58
建賬時,以前資產(chǎn)負債表中的貨幣資金39000,其他應付款42000,未分配利潤-3000,怎樣處理?
樸老師
2020 09/23 15:08
掛在期初數(shù)里就可以了
84784961
2020 09/23 15:09
他們資產(chǎn)負債表年初數(shù)是為0的,期末數(shù)是這些數(shù)據(jù)
樸老師
2020 09/23 15:18
他們的期末數(shù)是你的期初數(shù)的
84784961
2020 09/23 15:26
他們以前沒有建賬,沒有沒有科目余額表,估計資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)是填寫上去的,我們建賬時要以他們資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
2020 09/23 15:36
沒有建賬哪里來的你上面說的余額?
84784961
2020 09/23 15:39
我問了他們財務,說是沒有建賬,沒有科目余額表,那個數(shù)據(jù)是期末數(shù)據(jù),年初數(shù)是0,可能是當月發(fā)生就直接填寫的
樸老師
2020 09/23 15:46
沒建賬哪里來的期末余額
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