問題已解決

公司之前沒有內(nèi)賬,要求從今年3月起建內(nèi)賬,3月之前其他應(yīng)收,應(yīng)收賬款這些還有未達(dá)賬項(xiàng),銀行存款還有余額,銀行余額這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢,用的財(cái)務(wù)軟件作帳,試算一直不平衡,做時(shí)候:借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84785021| 提問時(shí)間:2020 09/28 11:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你做了這個(gè)分錄之后不平衡的嗎
2020 09/28 11:21
樸老師
2020 09/28 11:35
同學(xué)你好 錄入銀行存款的期初數(shù)
樸老師
2020 09/28 11:49
你今年新建賬還是建去年的賬
樸老師
2020 09/28 12:11
直接按照2月底的余額來建
樸老師
2020 09/28 12:18
是,你銀行的余額查一下就可以了,2月底3月初的
樸老師
2020 09/28 12:31
沒有累計(jì)數(shù),就只有期初數(shù)
樸老師
2020 09/28 12:38
對(duì)的,就是余額50262.42,錄入的就是期末余額,不是發(fā)生額和累計(jì)額
樸老師
2020 09/28 13:38
不,只計(jì)入期初數(shù),是期末余額錄入新賬套的期初數(shù),哪里有什么貸方余額
84785021
2020 09/28 11:24
嗯,是的,我不知道是不是我錄入數(shù)據(jù)的問題,軟件上面有年累計(jì)借方,年累計(jì)貸方,期初,銀行存款的余額應(yīng)該錄入哪里呢, 我直接錄入的數(shù)據(jù),沒有做憑證,現(xiàn)在不知道問題在哪
84785021
2020 09/28 11:37
公司去年成立的,開業(yè)期初為0呀,我自己編一個(gè)數(shù)字上去沒?對(duì)后續(xù)的賬務(wù)有沒影響
84785021
2020 09/28 11:39
貸方累計(jì)銀行存款363224,銀行期末余額50262.42
84785021
2020 09/28 11:55
今年建新帳,從3月開始,要把去年的結(jié)余轉(zhuǎn)到今年
84785021
2020 09/28 12:13
是這樣的,我如果沒有錄入銀行存款余額的話是平的,錄入就不對(duì)
84785021
2020 09/28 12:25
我查了銀行的余額就是那個(gè),我要把2月底的數(shù)據(jù),當(dāng)做3月的期初,其余賬戶的余額 借方/貸方的我錄入的是累計(jì)借方/貸方,試算了就平衡,但后面把銀行存款余額錄進(jìn)去就不對(duì),銀行存款余額應(yīng)計(jì)入期初余額,累計(jì)借方,還是累計(jì)貸方呢?之前的分錄這樣寫正的嗎?
84785021
2020 09/28 12:35
老師的意思是,2月底全部賬戶的余額都錄入期初數(shù)嗎?有一個(gè)問題。銀行存款貸方有359224元,銀行存款賬戶余額有50262.42元,那錄入銀行存款期初那里是多少呢
84785021
2020 09/28 13:32
如果銀行存款期初余額那里錄入期末余額,那銀行存款貸方的余額錄入哪里呢?不是也應(yīng)該作為3月初的數(shù)據(jù)嗎?
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