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我們是裝修公司 ,關(guān)于設(shè)計(jì)師的底薪、設(shè)計(jì)費(fèi)、提成工資該怎么做賬呢?

84784979| 提問時(shí)間:2020 10/05 16:10
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這些的話 都可以通過 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 核算的哦
2020 10/05 16:12
84784979
2020 10/05 16:15
不是的吧
許老師
2020 10/05 16:26
是的呀 如果想細(xì)分 可以把提成部分 做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 不過 貸方的話 都是要應(yīng)付職工薪酬 過度的
84784979
2020 10/05 16:28
嗯嗯,貸方是全部做應(yīng)付職工薪酬科目
84784979
2020 10/05 16:30
如果把所有人的工資都通過管理費(fèi)用來核算,可以嗎?
84784979
2020 10/05 16:34
9月份發(fā)放7月和8月份的工資和部分設(shè)計(jì)師2019年12月份、今年1月、3月、4月分的提成工資,由于之前的財(cái)務(wù)不會(huì)做賬,所以也沒有計(jì)提當(dāng)月的工資,我現(xiàn)在可以直接 寫借:管理費(fèi)用 -工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——見附件工資表 可以嗎?
許老師
2020 10/05 16:47
這個(gè)的話 也是可以的 不過個(gè)稅什么的 要申報(bào)哈 不申報(bào) 這些支出 稅務(wù)不認(rèn)可
84784979
2020 10/05 16:57
工資表分底薪和提成兩張表做的
84784979
2020 10/05 16:58
沒有個(gè)稅
許老師
2020 10/05 18:31
這個(gè)不行的呀 也是要交個(gè)稅的 否則的話 違反規(guī)定了 合并計(jì)算 看是否達(dá)到交個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)
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