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1.甲企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)為某市一家酒廠,生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品。2019年5月,甲企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù): 購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上住明的價款為23000元,增值稅為2990元,委托某運(yùn)輸企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人) 將原材料運(yùn)回企業(yè),支付不含稅運(yùn)費(fèi)1300元,取得增值稅專用發(fā)票……

84784957| 提问时间:2020 10/09 18:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 借,原材料 23000+1300 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2990 貸,銀行存款,總金額
2020 10/09 18:18
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