問題已解決
老師我想問下,我9月份的時候當(dāng)時預(yù)交稅,預(yù)交到我們自己公司電子稅務(wù)局了,這筆分錄我應(yīng)該怎么寫呢?我后面又去申請了退稅
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速問速答你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀行存款
2020 10/15 14:45
84785017
2020 10/15 14:59
那些附加稅呢?
84785017
2020 10/15 15:00
我一共是增值稅附加稅交了2萬多,我這種交錯了的,當(dāng)月就申請了退稅的,是不是不用計提呢
84785017
2020 10/15 15:02
另外我們交寬帶費開的專票我怎么寫分錄?
雯雯老師
2020 10/15 15:51
你好 繳納寬帶費計入? 借:管理費用-辦公費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)繳稅額-進項稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
可以不用處理 都是當(dāng)月發(fā)生的? 交了又退了
84785017
2020 10/15 16:03
就是不用計提哈!直接寫分錄?附加那些和增值稅都還是要分開寫么
雯雯老師
2020 10/15 16:08
不用計提? 如果計提? 相當(dāng)于多記費用了? 附加稅和增值稅可以寫到一起
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