問題已解決

老師我想問下,我9月份的時候當(dāng)時預(yù)交稅,預(yù)交到我們自己公司電子稅務(wù)局了,這筆分錄我應(yīng)該怎么寫呢?我后面又去申請了退稅

84785017| 提問時間:2020 10/15 14:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2020 10/15 14:45
84785017
2020 10/15 14:59
那些附加稅呢?
84785017
2020 10/15 15:00
我一共是增值稅附加稅交了2萬多,我這種交錯了的,當(dāng)月就申請了退稅的,是不是不用計提呢
84785017
2020 10/15 15:02
另外我們交寬帶費開的專票我怎么寫分錄?
雯雯老師
2020 10/15 15:51
你好 繳納寬帶費計入? 借:管理費用-辦公費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)繳稅額-進項稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款 可以不用處理 都是當(dāng)月發(fā)生的? 交了又退了
84785017
2020 10/15 16:03
就是不用計提哈!直接寫分錄?附加那些和增值稅都還是要分開寫么
雯雯老師
2020 10/15 16:08
不用計提? 如果計提? 相當(dāng)于多記費用了? 附加稅和增值稅可以寫到一起
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~