問(wèn)題已解決
社保費(fèi)交了6000元,從這個(gè)月10月份-12月份,怎么分?jǐn)偟饺齻€(gè)月中
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)是需要分?jǐn)偟饺齻€(gè)月的數(shù)據(jù)中。
2020 10/20 15:02
84784953
2020 10/20 15:02
我計(jì)提了1個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2000元,但是交了3個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)6000元,又退回了1000元的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄退回的?
江老師
2020 10/20 15:06
退回的社保費(fèi)用,直接沖減公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。
84784953
2020 10/20 15:07
怎么做呢這個(gè)分錄
84784953
2020 10/20 15:10
我計(jì)提的時(shí)候 計(jì)提的是 借:管理費(fèi)用-社保 1500,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 1500,發(fā)放的時(shí)候:應(yīng)付職工薪酬-社保 6000,貸:現(xiàn)金6000,退回的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)怎么做分錄?
江老師
2020 10/20 15:14
一、借:銀行存款? 正數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
二、計(jì)提社保費(fèi)
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)??
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84784953
2020 10/20 15:17
直接做 借:銀行存款 1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 1000
江老師
2020 10/20 15:19
還需要沖減管理費(fèi)用——社保費(fèi)。不然你的“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ”貸方余額1000元無(wú)法平賬。
84784953
2020 10/20 15:38
社保一共交了四個(gè)人,其中三個(gè)人是我們公司的,另一個(gè)人不是我們公司的,我們幫他代交了,他給我們轉(zhuǎn)了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的錢(qián),這個(gè)分錄怎么做,我計(jì)提了三個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1600元,發(fā)放了一共是四個(gè)人三個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)6000元,不是我們公司的那個(gè)人給我轉(zhuǎn)了三個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),1600元,這個(gè)轉(zhuǎn)回的分錄怎么做?這個(gè)計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提三個(gè)人的還是四個(gè)人的
江老師
2020 10/20 15:40
一、不是公司的員工,社保費(fèi)用全額計(jì)入其他應(yīng)收款處理,這個(gè)人交款到公司平賬。
二、計(jì)提只計(jì)提三個(gè)人的公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用不用計(jì)提
84784953
2020 10/20 15:43
但是我們給他交了,他給我們轉(zhuǎn)了錢(qián),這個(gè)收的錢(qián) 的分錄 是怎樣做?直接做一筆 借:銀行存款 1600,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1600,還是說(shuō)要還要沖減管理費(fèi)用 社保費(fèi)
江老師
2020 10/20 15:46
一、收到錢(qián)的分錄是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——X個(gè)人
二、代交社保時(shí),這個(gè)人的社保全部金額計(jì)入其他應(yīng)收款——XX個(gè)人,分錄是:
借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸:銀行存款
84784953
2020 10/21 14:34
當(dāng)月計(jì)提了社保2000元,發(fā)放了2000元,過(guò)幾天又退回社保500元,這個(gè)退回的社保怎么做分錄
江老師
2020 10/21 14:39
一、收到款項(xiàng)時(shí),分錄是:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
二、同時(shí)做分錄是:
借:管理費(fèi)用——社保? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 負(fù)數(shù)
84784953
2020 10/21 14:42
我做的分錄是:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
二、同時(shí)做分錄是:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
貸:管理費(fèi)用-社保
這樣做可以嗎
84784953
2020 10/21 14:47
這樣做可以嗎?
江老師
2020 10/21 14:49
第二個(gè)分錄,如果是用電腦做賬務(wù)處理的話,管理費(fèi)用是需要用借方的負(fù)數(shù)列示,不然管理費(fèi)用當(dāng)期數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)時(shí)會(huì)取錯(cuò)誤。
84784953
2020 10/21 14:52
我們是用財(cái)務(wù)軟件來(lái)做賬呢,我那樣做不可以嗎?
江老師
2020 10/21 14:55
如果按你說(shuō)的做,你的管理費(fèi)用取數(shù)會(huì)錯(cuò)誤,導(dǎo)致利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
閱讀 123