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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,增值稅發(fā)票未認(rèn)證,未抵扣的幾種賬務(wù)處理分錄是什么?
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你好
借管理費(fèi)用等
貸 銀行存款
2020 10/24 11:05
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84785010 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/24 11:11
不是這個(gè),我意思已認(rèn)證已抵扣、已認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證已抵扣的分錄
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/24 11:18
當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣
借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/24 11:19
要么認(rèn)證抵扣,要么不認(rèn)證不抵扣
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84785010 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/24 11:59
老師,我們公司有點(diǎn)留底稅額,已經(jīng)幾個(gè)月沒有繳納增值稅了,從10月份開始,我想先不認(rèn)證發(fā)票,也不抵扣,把留底稅額給用了。會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/24 12:50
留抵稅額不需要做賬
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