問題已解決

老師 我在做賬的時候做了一筆應(yīng)付賬款,為什么我導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款那一欄沒有數(shù) 卻在預(yù)付賬款那一欄

84785024| 提問時間:2020 10/28 12:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是應(yīng)付賬款借方發(fā)生額么
2020 10/28 12:57
84785024
2020 10/28 12:58
老師 對的
bamboo老師
2020 10/28 12:59
那是資產(chǎn)負(fù)債表重分類了 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款借方在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)
84785024
2020 10/28 13:02
還有一個我借方做了有個預(yù)付賬款,然后那個報表上就有在預(yù)付款那一欄有顯示,正好和我做的應(yīng)付賬款的數(shù)合在一起了
bamboo老師
2020 10/28 13:06
預(yù)付賬款借方應(yīng)該在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)
84785024
2020 10/28 13:33
那應(yīng)付的那筆我該怎么做
bamboo老師
2020 10/28 13:33
您應(yīng)付賬款 正常做賬? 就是填表的時候系統(tǒng)自動填到預(yù)付賬款欄次啊
84785024
2020 10/28 13:34
對的老師
bamboo老師
2020 10/28 13:38
不需要另外再做賬務(wù)處理 只是填表自動填了
84785024
2020 10/28 14:02
那就和我報稅填的報表數(shù)不一樣了 我是在檸檬云上做的 然后又重新在T3上登記的
bamboo老師
2020 10/28 14:10
這個不一樣沒事的哈??
84785024
2020 10/28 15:03
老師 那到最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年的年初數(shù)的時候不也和報稅的報表對不上數(shù)嘛
bamboo老師
2020 10/28 15:06
是的 如果重分類了 是對不上
84785024
2020 10/28 15:07
那現(xiàn)在有什么處理的方法嗎,我現(xiàn)在就差這個14000對不上
bamboo老師
2020 10/28 15:07
那您稅務(wù)報表不是根據(jù)重分類后的報表填寫的嗎
84785024
2020 10/28 15:09
不是 我是按照分類前的 因?yàn)槲乙郧坝玫氖菣幟试曝?cái)務(wù)軟件,導(dǎo)出來的報表正好也在應(yīng)付賬款那一欄,我已經(jīng)給報過了,我現(xiàn)在給重新錄入到T3上來就出現(xiàn)這個情況
bamboo老師
2020 10/28 15:13
那您后面一個季度申報的時候 就按照T3的在電子稅務(wù)局填寫就好了
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