問題已解決
我是施工單位,**A公司與對方業(yè)主簽合同,但是施工是我,工程量出來了,工程款確認收入怎么做分錄,收到工程款分錄又是怎么樣?注明:工程款發(fā)票是A公司開出,我去當?shù)仡A(yù)繳完稅,A公司收我管理費12.5%包干,工程款到A公司后,扣除12.5%后打回給我,另外我當?shù)仡A(yù)繳的退回給我。那么我施工進度出來,確認收入怎么做分錄,收到錢又怎么做。A公司退我預(yù)繳稅金又怎么做。
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速問速答同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
預(yù)交的時候
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收回來
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2020 11/10 17:42
84785045
2020 11/10 17:43
第一布貸銷項,附加稅呢?
84785045
2020 11/10 17:43
第一部,貸銷項,附加稅呢?
84785045
2020 11/10 17:44
為什么還要借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行
樸老師
2020 11/10 17:56
附加稅是應(yīng)交增值稅的12%
借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
84785045
2020 11/10 17:57
能不能詳細點,不懂
樸老師
2020 11/10 18:00
哪里不懂呢?你說下
84785045
2020 11/10 18:04
你的意思是借工程施工,貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工吧,你是一步到位?
84785045
2020 11/10 18:12
另外我不以工程進度確認收入,我以開出發(fā)票金額確認收入可以嗎
84785045
2020 11/10 18:13
有時候進度不準
樸老師
2020 11/10 18:25
對,可以這樣一步到位
2.也可以這樣
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時
借:工程結(jié)算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
貸:銀行存款
3.某項目同時繳納印花稅
先計提:
借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅)
貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
貸:銀行存款
84785045
2020 11/10 18:33
那您這個前面都是預(yù)付,就是還不知道要收多少咯,要等到完工后才能知道實際應(yīng)收多少。
樸老師
2020 11/10 18:44
對的,符合你的這個業(yè)務(wù)
84785045
2020 11/10 18:58
第6不明白,那筆分錄怎么出來的,能用具體金額顯示一下嗎?
84785045
2020 11/10 19:00
第6筆主營業(yè)務(wù)收入金額怎么來,不是一直只有預(yù)收嗎?哪里還有當期確認,不是要完工才知道嗎
樸老師
2020 11/10 19:18
月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
84785045
2020 11/10 19:25
月末要是沒有當期確認收入呢
樸老師
2020 11/10 19:30
那就是掛往來的哦
84785045
2020 11/10 19:58
分錄怎么做呢?
樸老師
2020 11/10 19:59
借銀行
貸其他應(yīng)付款
84785045
2020 11/10 20:03
不用工程結(jié)算收入這個科目行不行,確認收入:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅。成本:借工程施工,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本。借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。借貸主營業(yè)務(wù)成本或收入,借貸本年利潤。但是唯一的就是確認收入不知道確認多少?
樸老師
2020 11/10 20:04
可以,這個看你們自己的科目了
收入就是按你開票的來
84785045
2020 11/10 20:08
開票的來,但是問題是這樣,我這一期項目部批下來200萬產(chǎn)值。但是我開票說不定只開60萬,因為對方給我們打60萬。而不是200萬的。錢比較難收。如果我按60萬做確認收入確實可以,但是賬上就沒有應(yīng)收200萬已收60萬這么清晰。如果我按產(chǎn)值來確認收入,200萬,計提200萬的稅,實際上又沒有交這么多的稅,我們是**別人公司的,**那邊只提了60萬的稅。
樸老師
2020 11/10 20:08
你按照你開的發(fā)票來交就行了
樸老師
2020 11/10 20:10
你是**方就按照實際的金額來開哦,他們扣除稅費和管理費之后的金額給你打款,你按照這個金額開票就行了
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