問題已解決

老師,有個(gè)復(fù)雜的問題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表,在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵,一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減,就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤,在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉!不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來的報(bào)表,后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784952| 提問時(shí)間:2020 11/11 11:25
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職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 你如果想規(guī)避掉留底的金額2152.45,你可以在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里填寫:14529.91+2152.45=16682.36元。
2020 11/11 15:22
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