問(wèn)題已解決

老師,我們是工程公司,應(yīng)收賬款對(duì)方公司扣我們管理費(fèi),我們應(yīng)收賬款沖不平,怎么處理呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/12 14:34
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是質(zhì)量罰款嗎?對(duì)方會(huì)給你開(kāi)票嗎?
2020 11/12 14:37
84784984
2020 11/12 15:48
不是罰款,不開(kāi)票,是對(duì)方收取我們的管理費(fèi)
微微老師
2020 11/12 15:51
您好,如果僅僅是管理費(fèi)用,對(duì)方應(yīng)當(dāng)給你開(kāi)票的。
84784984
2020 11/12 15:52
對(duì)方不開(kāi)票的,怎么處理
微微老師
2020 11/12 15:53
您好,那你讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表,沖減你們的部分的收入,讓金額平就好
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