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你好老師我們是一般納稅人、在開票時的會計分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 收到成本票時:借主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-待認證進項稅額 我們在認證抵扣時的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額、這樣做對嗎!

84785033| 提問時間:2020 11/20 12:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ??收到成本票時:借主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-待認證進項稅額? ? 這個是什么業(yè)務發(fā)生的 。 這筆不對 。? ??
2020 11/20 12:49
84785033
2020 11/20 12:54
麻煩老師把正確的分錄寫一下
meizi老師
2020 11/20 12:56
?你好? ?比如 你收到了發(fā)票 你做 :借主營業(yè)務成本? 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款或者應付賬款。? ?認證后做 :借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額? 這筆是對的。? ?
84785033
2020 11/20 13:01
你好老師、比如說這期有上期結余已經(jīng)認證的進項400元、我這期開票銷項600、本期再認證300進項、我的分錄應該怎么寫!謝謝老師
meizi老師
2020 11/20 13:03
你好? ? ?你這是要做結轉分錄的 。月末你做 :? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 到時 會留抵100元在轉出未交增值稅 借方 科目? ? 以后抵減就行了。? ?
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