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請問一下就是,我們9月開免稅發(fā)票,這個月是有稅率的,然后現(xiàn)在要紅沖9月的發(fā)票,那要怎么報稅?

84785040| 提問時間:2020 12/04 17:30
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班助小琪
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,按照正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票的金額和稅額申報就可以了。
2020 12/04 17:33
84785040
2020 12/04 17:34
這樣收入和稅率就對不上了,沒有問題嗎?
班助小琪
2020 12/04 17:41
哪里對不上了,你的開票系統(tǒng)打印出來的實際銷售金額也是正數(shù)減去負數(shù)的?
84785040
2020 12/04 17:43
收入和稅率,因為紅沖的發(fā)票沒有稅率的,
班助小琪
2020 12/04 17:46
我是說,你11月正數(shù)發(fā)票的金額(其他正常開票的金額)減去你這個月開的紅字發(fā)票金額申報。
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