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A要支付一筆服務(wù)費(fèi)給B公司(B給A開服務(wù)費(fèi)發(fā)票)。實際上,這筆費(fèi)用最終是由C來承擔(dān)(因為C收到A開出的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,C會付款給A)。 那請問,A支付B服務(wù)費(fèi)時,如何賬務(wù)處理; A收到C支付的服務(wù)費(fèi)時,該如何處理?

84784989| 提問時間:2020 12/04 21:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
A支付B服務(wù)費(fèi)時 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2020 12/04 21:05
郭老師
2020 12/04 21:05
A收到C支付的服務(wù)費(fèi)時 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784989
2020 12/04 21:06
為什么會是主營業(yè)務(wù)呢
84784989
2020 12/04 21:07
為什么不是其他業(yè)務(wù)收入呢。
郭老師
2020 12/04 21:07
做其他業(yè)務(wù)收入也可以啊,這個看你們主營是什么?
84784989
2020 12/04 21:14
A公司主營車輛租賃。這個服務(wù)費(fèi)是A公司車輛交付產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi),但是這個服務(wù)費(fèi)是本來就不應(yīng)該A公司承擔(dān),實質(zhì)上是由C承擔(dān)的,因為A租車給C公司,因車輛問題產(chǎn)生的一切服務(wù)費(fèi),A都不管的。但又由于車的所有權(quán)是A,B只會與A結(jié)算,B不會跟C結(jié)算
84784989
2020 12/04 21:14
所以這筆服務(wù)費(fèi),A只是起到個代收代付的作用
郭老師
2020 12/04 21:19
你現(xiàn)在的這個發(fā)票只能這么做的
84784989
2020 12/04 21:24
A支付服務(wù)費(fèi)時,但是未收到專票,可以借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 嗎?等收到發(fā)票時,再借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款,這樣賬務(wù)處理可以嗎?因為A公司的主營業(yè)務(wù)收入:是車輛租賃 那對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本:只是車輛購入后的月折舊費(fèi)
84784989
2020 12/04 21:27
A開發(fā)票給C時,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 A收到C支付的服務(wù)費(fèi)時, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
郭老師
2020 12/04 21:31
那你的 管理費(fèi)用需要修改成其他業(yè)務(wù)成本
84784989
2020 12/04 21:36
老師,除了不能出管理費(fèi)用,而且要出其他業(yè)務(wù)成本外,請問上述其他分錄有問題嗎?特別是A沒收到B的專票,但是付款了,只是掛在預(yù)付賬款那里
郭老師
2020 12/04 21:38
沒有問題 你那么已經(jīng)做了管理費(fèi)用嗎
84784989
2020 12/04 21:40
目前情況,我是在A公司付B款時,借的:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 因為沒收到專票,暫時還沒出管理費(fèi)用的
84784989
2020 12/04 21:41
因為B要2個月后才給開出專票。
84784989
2020 12/04 21:44
而A給C開服務(wù)費(fèi)專票時,是借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 當(dāng)月A收到C支付的服務(wù)費(fèi)時候,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 的
84784989
2020 12/04 21:44
我還以為哪里錯了。有點慌
郭老師
2020 12/04 21:45
而A給C開服務(wù)費(fèi)專票時,是借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 當(dāng)月A收到C支付的服務(wù)費(fèi)時候,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 的 做了上面的就可以借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 不用非得有發(fā)票
郭老師
2020 12/04 21:45
沒有發(fā)票做賬可以 就是不允許抵扣所得稅
84784989
2020 12/04 21:48
現(xiàn)在就出成本。那A收到B開出的專票,請問如何賬務(wù)處理?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:哪個科目?
郭老師
2020 12/04 21:54
借預(yù)付賬款 借其他業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款
84784989
2020 12/04 22:08
沒發(fā)票,就出了成本,做賬是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 可是收到發(fā)票后,為什么還要 借:預(yù)付賬款(正數(shù)) 借:其他業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借:其他業(yè)務(wù)成本(正數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款(正數(shù)) 既然收票時,為了進(jìn)項抵扣,又把成本給沖掉一次了(即便正負(fù)相抵)。那為何之前還要出成本呢
郭老師
2020 12/05 02:33
沒有發(fā)票做了暫估 發(fā)票到了得沖暫估 然后做發(fā)票的吧
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