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老師你好,我公司銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%納增值稅,對么?這個填表怎么填

84784999| 提問時間:2020 12/07 13:56
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好, 1、是的,政策如下: 納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,應開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票??梢苑艞墱p稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 2、您說的是哪個表?
2020 12/07 13:58
84784999
2020 12/07 14:31
老師增值稅主表及附表針對這項業(yè)務怎么填寫呢?
小智老師
2020 12/07 14:38
您好, 1、填報《增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售明細)》,在第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”對應的各列 2、將1%減征額填報在《增值稅減免稅申報明細表》的相關欄次,通過表間勾稽關系在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第23行“應納稅額減征額”體現(xiàn)1%的減征額。
84784999
2020 12/07 15:03
老師,分錄怎么做呀
小智老師
2020 12/07 15:06
您好,您按固定資產(chǎn)清理做: 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?減值準備 ?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? ? ? ? ?資產(chǎn)處置損益? 差額
84784999
2020 12/07 15:55
老師,稅金按照百分之3還是2,計提呢
小智老師
2020 12/07 16:02
您好,您按3%做,再做一筆減免稅款的分錄。
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