問(wèn)題已解決

老師,我上月把預(yù)付賬款做成了管理費(fèi)用,發(fā)票這個(gè)月還是沒(méi)到,要怎么調(diào)整?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/09 13:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果發(fā)票能在匯算清繳之前到的話就行,到了直接附到憑證后面。
2020 12/09 13:05
84784960
2020 12/09 13:12
老師,分錄要怎么做?
東老師
2020 12/09 13:13
您沒(méi)明白我的意思,我的意思是發(fā)票能在匯算清繳之前到,就不用做調(diào)整分錄,如果到不了就需要做調(diào)整分錄 借:管理費(fèi)用(紅字)? 借:預(yù)付賬款
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