問題已解決

老師好!上月份把預(yù)付賬款錯記管理費用怎么調(diào)整

84784999| 提問時間:2023 02/02 11:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
老師好!上月份把預(yù)付賬款錯記管理費用的調(diào)整方法非常簡單,首先,我們需要在會計憑證中做出標(biāo)記,將這筆錯記的管理費用改為暫時待攤費用;其次,我們要核實這筆款項是否已經(jīng)被支出,如果已經(jīng)支出,需要再次做出加總調(diào)整,將這筆錯記管理費用合并到應(yīng)付賬款上;最后,根據(jù)實際情況,再對這筆錯誤記錄管理費用進行報銷,以便在賬目的平衡上把控。 拓展知識:這筆錯記的管理費用不僅可能是暫時待攤費用,也可能被誤記入應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款或其他部門的總賬科目賬上,所以要把這筆錯記的管理費用能夠正確的記錄在會計憑證上,以保證財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和真實性。
2023 02/02 11:20
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~