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我們單位 計(jì)提工資是 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 實(shí)際發(fā)放 是 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款 社保 等 銀行存款 扣社保 是 借:其他應(yīng)付款 社保 貸:銀行存款 ,我想問下 正規(guī)的做法 是怎樣的

84785013| 提問時(shí)間:2016 09/21 09:20
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84785013
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
就是 銀行扣社保 走的都是 其他應(yīng)付款 公司部分不是應(yīng)該走 應(yīng)付職工薪酬嗎 借:應(yīng)付職工薪酬-公司部分 其他應(yīng)付款——個(gè)人 貸:銀行
2016 09/21 09:24
84785013
2016 09/21 09:29
在問個(gè)問題,付款的時(shí)候,是不是要是自己單位開出去的匯票就貸:應(yīng)付票據(jù) 要是把別人的匯票背書轉(zhuǎn)讓 貸:應(yīng)收票據(jù) ?
鄒老師
2016 09/21 09:22
你好,就是這個(gè)處理分錄
鄒老師
2016 09/21 09:27
是的
鄒老師
2016 09/21 09:31
是的
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