問題已解決

老師您好,我們公司有一輛轎車,購買時金額很大,我按五年計提了,稅法規(guī)定的是四年,我按五年提折舊可以嗎?

84784992| 提問時間:2020 12/17 12:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以這樣
2020 12/17 12:03
84784992
2020 12/17 12:32
謝謝老師
小菲老師
2020 12/17 12:32
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
84784992
2020 12/17 12:38
老師您好,您看看我做的固定資產處理的業(yè)務對不對?
84784992
2020 12/17 12:39
這個不可以拍照給您發(fā)嗎?
小菲老師
2020 12/17 12:40
同學,你好 可以發(fā)圖片的,你再試試
84784992
2020 12/17 12:45
第一步 將固定資產轉入清理時 借:固定資產清理—7800(殘值) ? ? ? ?累計折舊290000(已提完) ? 貸:固定資產297800 第二步 支付固定資產清理費時 借:固定資產清理401 ? ? 貸:銀行存款401 第三步 實際收到出售固定資產款時 借:銀行存款30000 ? ?貸:固定資產清理29126.21 ? ? ? ? ?應交稅費—銷項稅873.79 第四步 結轉固定資產清理時 借:固定資產清理20925.21 ? ?貸:營業(yè)外收入20925.21
84784992
2020 12/17 12:45
我發(fā)不出去
84784992
2020 12/17 12:45
老師您看看我固定資產的業(yè)務這樣做合適嗎?
小菲老師
2020 12/17 12:48
同學,你好 你是固定資產出售,最后計入資產處置收益,不計入營業(yè)外收入
84784992
2020 12/17 12:48
就是我是一般納稅企業(yè),當時購進時進項稅沒有抵扣,出售是按1+0.03)*0.02計算稅,現在的這個稅率是按0.3計算出來的,那0.1怎么在分錄中體現出來?
小菲老師
2020 12/17 12:53
同學,你好 出售固定資產3%減按2%賬務處理 借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 -1%的減免 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理
84784992
2020 12/17 13:10
老師您可以給我把數字帶進去寫一下分錄嗎?我好像沒有理解
84784992
2020 12/17 13:20
出售固定資產3%減按2%賬務處理: 借:應該賬款—張三30000(價說合計) 應交稅費—增值稅(減免稅)291.26(1%) 貸:固定資產清理29126.21(不含稅金額) 應交稅費—增值稅(銷項稅)582.52(2%) 應交稅費—增值稅(減免稅)291.26 這樣對嗎?
小菲老師
2020 12/17 13:23
同學,你好 借:應收賬款 30000 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 -1%的減免291.26 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 873.78 固定資產清理29417.48
84784992
2020 12/17 13:28
老師那減免稅不需要轉平嗎?
84784992
2020 12/17 13:29
這樣的話減免稅就要余額了
小菲老師
2020 12/17 13:31
同學,你好 一級科目沒有余額就可以
84784992
2020 12/17 13:45
但是固定資產清理的金額增加了291.26元
小菲老師
2020 12/17 13:48
同學,你好 對的,最后結轉到資產處置收益
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