問題已解決

老師好,9.10月份項(xiàng)目部借備用金,在11月底項(xiàng)目交財(cái)務(wù)單據(jù)沖備用金,會(huì)計(jì)分錄借:其他應(yīng)收款—備用金 某某人/項(xiàng)目部 貸:銀行存款 收到單據(jù) 借:各類費(fèi)用支出 貸:其他應(yīng)收款—備用金對(duì)嗎?

84784961| 提問時(shí)間:2020 12/17 14:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,就是這樣做分錄
2020 12/17 14:25
84784961
2020 12/17 14:26
老師,為什么在科目余額表查備用機(jī),還顯示之前的金額沒變,沖備用金單據(jù)在另外一行沒有沖減
宋生老師
2020 12/17 14:28
你好!沒明白你意思,你看其他應(yīng)收款的明細(xì)賬應(yīng)該有了。
84784961
2020 12/17 14:30
老師,我截圖給您您看就明白了
84784961
2020 12/17 14:33
我做了標(biāo)記,上面就是項(xiàng)目沖回的備用金,下面就是項(xiàng)目在財(cái)務(wù)借的備用金
宋生老師
2020 12/17 14:33
你好!你是說相互之間沒有沖減? 你看下科目明細(xì),是不是對(duì)應(yīng)的。
84784961
2020 12/17 14:35
這是收回項(xiàng)目備用金做的記賬憑證
宋生老師
2020 12/17 14:37
你好!這個(gè)看起來應(yīng)該 是軟件的問題了。
84784961
2020 12/17 14:39
老師,這樣做賬有沒有問題
宋生老師
2020 12/17 14:40
你好!這個(gè)帳本身沒問題了。
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