問題已解決
老師,做了這么一筆分錄后,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費就變成負(fù)數(shù)了89.73,分錄哪里有問題,要怎么調(diào)整
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速問速答你好,進項稅做了轉(zhuǎn)出,福利費就會增加89.73元。
會計分錄如下:
借:管理費用-福利費 690.27
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 89.73
貸:庫存現(xiàn)金 780
借:管理費用——福利費 89.23
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 89.23
2020 12/30 11:20
84784982
2020 12/30 11:24
好的,謝謝老師。我調(diào)整一下。老師,所有的員工福利費,都是借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸庫存現(xiàn)金/銀行存款是嗎
84784982
2020 12/30 12:05
老師,還有一個,就是職工的補貼,分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼和補貼,貸庫存現(xiàn)金,需要再過一個職工福利費嗎
砂老師
2020 12/30 13:33
職工的補貼會計分錄如下:
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——獎金津貼
借:應(yīng)付職工薪酬——獎金津貼
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784982
2020 12/31 10:24
這個算是管理費用的福利費,還是工資
砂老師
2020 12/31 10:36
管理費用的福利費,應(yīng)付職工薪酬是過度科目。
84784982
2020 12/31 11:09
老師,給員工的經(jīng)濟離職補償金,需要通過對公轉(zhuǎn)給私人嗎
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