問題已解決

老師,請(qǐng)問事業(yè)單位一筆其他應(yīng)付款確定不在付給對(duì)方,請(qǐng)問年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?怎么做分錄

84784999| 提問時(shí)間:2021 01/07 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,其他應(yīng)付款 貸,其他收入 轉(zhuǎn)收入處理
2021 01/07 12:04
84784999
2021 01/07 12:29
謝謝老師,請(qǐng)問發(fā)出去的工資由于個(gè)別原因退回了,怎么處理?
陳詩晗老師
2021 01/07 12:29
退回,還需要支付嗎,這個(gè)
84784999
2021 01/07 12:40
不需要再支付了
陳詩晗老師
2021 01/07 13:12
沖減之前的費(fèi)用,支出處理
陳詩晗老師
2021 01/07 13:13
借,銀行存款 貸,單位管理費(fèi)用 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)支出等
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~