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小規(guī)模建筑勞務(wù)公司做賬流程是怎么樣的?
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速問速答你好,建筑勞務(wù)公司主要賬務(wù)
1、原材料
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1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等)
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借:原材料---各明細(xì)
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????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅
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貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
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???1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單)
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???借:勞務(wù)成本---直接材料
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???????貸:原材料--各明細(xì)
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2、固定資產(chǎn)
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2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票)
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借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用)
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借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅
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????貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
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2.2折舊(折舊明細(xì)表)
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借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用--折舊或攤銷
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借:管理費(fèi)用---折舊或攤銷
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????貸:累計折舊
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3、低值易耗品
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3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票)
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借:低值易耗品
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借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅
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????貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
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3.2攤銷低值易耗品
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借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用
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借:管理費(fèi)用--折舊或攤銷
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????貸:低值易耗品
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4、外購人工費(fèi)(附件:發(fā)票、結(jié)算單)
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借:勞務(wù)成本---人工費(fèi)
?
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅
?
????貸:銀行存款
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5、工資薪金的計提與發(fā)放
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5.1計提(工資表)
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借:勞務(wù)成本--人工費(fèi)
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借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--工資
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借:管理費(fèi)用--工資
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????貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
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5.2發(fā)放(銀行回單)
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借:應(yīng)付職工薪酬--工資
?
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
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????貸:銀行存款
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6、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌
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6.1計提時(計提表)
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借:勞務(wù)成本--直接人工
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借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等
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借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)等
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??貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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??貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
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??貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
?
??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
?
??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療
?
??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
?
??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
?
??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
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??貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
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??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
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6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單)
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
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??借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
?
?????貸:銀行存款
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6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
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??借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
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?????貸:銀行存款
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6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
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借:稅金及附加
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??貸:銀行存款
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7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 ????
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7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單)
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?借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款)
?
????貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項目
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????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅
?
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù))
?
借:銀行存款
?
???貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款)
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7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票)
?
???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅
?
8、稅金
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8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
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借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金
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8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
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????貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 ?
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8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
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借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
?
????貸:銀行存款
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8.4計提稅金及附加(計提表)
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借:稅金及附加
?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅
?
?????????--教育費(fèi)附加
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?????????--地方教育費(fèi)附加
?
?????????--價格調(diào)節(jié)基金
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?????????--地方水利建設(shè)基金及其他基金等
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9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
?
借:主營業(yè)務(wù)成本
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???貸:勞務(wù)成本
?
10、結(jié)轉(zhuǎn)收入
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借:主營業(yè)務(wù)收入 ??????????????
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借:其他業(yè)務(wù)收入
?
???貸:本年利潤
?
11、計提所得稅 ?????????????????
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借:所得稅費(fèi)用
?
????貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅
?
12、結(jié)轉(zhuǎn)成本
?
借:本年利潤
?
???貸:主營業(yè)務(wù)成本
?
???貸:稅金及附加等
?
???貸:所得稅費(fèi)用
?
2021 01/08 10:31
84785016
2021 01/08 10:34
老師,我們是小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項和銷項
莊老師
2021 01/08 10:36
你好,直接用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這個科目
84785016
2021 01/08 10:42
收到款項開票時,做的分錄 :借:銀行存款,貸:主營業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,計提工人工資和公司人員工資 時,借:勞務(wù)成本 ,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,,支付工資時,借,應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,那這個工人工資要申報個稅嗎?也是和公司人員一樣,不超過5000就不用繳納個稅嗎?
莊老師
2021 01/08 10:44
這個工人工資要申報個稅,不超過5000元不用繳稅的,
84785016
2021 01/08 10:48
老師,不好意思哦,因為這個公司是新成立 的,我以前也沒接觸過這類業(yè)務(wù),什么都不會,所以要麻煩老師我看看那上面做賬的分錄對嗎?還有沒有其他的一些東西被我漏掉了呢?
莊老師
2021 01/08 11:07
你好,沒有了,平時計提社保費(fèi),借:勞務(wù)成本 ,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),,
84785016
2021 01/08 11:07
我們工人都沒有交社保 ,所以就不用計提吧,
莊老師
2021 01/08 11:17
你好,是的,沒有就不用了,
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