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招投標(biāo)公司,成本主要是相關(guān)人員工資,計(jì)提和發(fā)放分錄咋做?

84785005| 提問時(shí)間:2021 01/13 08:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021 01/13 08:42
84785005
2021 01/13 08:45
應(yīng)該還有還有代扣的保險(xiǎn)吧。保險(xiǎn)進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
玲老師
2021 01/13 08:46
保險(xiǎn)費(fèi)和工資都是記成本的
84785005
2021 01/13 08:55
那是這樣嗎 計(jì)提: 借勞務(wù)成本-工資,勞務(wù)成本-社保,勞務(wù)成本-公積金。 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保,應(yīng)付職工薪酬-公積金。 發(fā)放: 借勞務(wù)成本-工資 貸銀行存款,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
玲老師
2021 01/13 08:57
你好,是的 你好,是的,您的分錄是正確的
84785005
2021 01/13 09:35
我這么做之后,勞務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還是需要先到成本在到利潤呢?
玲老師
2021 01/13 09:37
勞務(wù)成本是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785005
2021 01/13 09:47
然后在從主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
玲老師
2021 01/13 09:48
對(duì)? ?然后在從主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785005
2021 01/13 09:49
老師,主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)成本,咋區(qū)分。如果這么麻煩,我列主營業(yè)務(wù)成本里吧。
玲老師
2021 01/13 09:49
我列主營業(yè)務(wù)成本里
84785005
2021 01/13 09:53
嗯嗯,老師意思是放主營里也可以的,對(duì)吧
玲老師
2021 01/13 09:54
主營的業(yè)務(wù)記主營業(yè)務(wù)成本 不是主營的計(jì),其他業(yè)務(wù)成本 報(bào)表都填寫在營業(yè)成本里
84785005
2021 01/13 09:58
工資的話,就應(yīng)該是勞務(wù),對(duì)嗎老師
玲老師
2021 01/13 10:01
服務(wù)行業(yè)的工資通過勞務(wù)成本這個(gè)科目歸集
84785005
2021 01/13 10:03
OK,那結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本上,后用附啥原始憑證嗎?
玲老師
2021 01/13 10:07
自己做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算表
84785005
2021 01/13 10:17
我發(fā)工資,繳納社保,公積金還有個(gè)人所得稅,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬吧,貸銀行,貸其他應(yīng)付,貸應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
2021 01/13 10:18
?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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