問題已解決

老師,前幾個(gè)月收到差額納稅的發(fā)票,而且還是專票,我公司已經(jīng)抵扣了,這12月又收到重新開具的普票,之前的專用發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我該怎么做賬

84784957| 提問時(shí)間:2021 01/14 12:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問前面收到抵扣的發(fā)票分錄怎么寫的
2021 01/14 12:12
84784957
2021 01/14 12:15
借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-
bamboo老師
2021 01/14 12:16
借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬? 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 ?貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字 ?借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
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