問題已解決
老師,請問年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的余額要結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?我總是結(jié)轉(zhuǎn)不平。 還有,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,我需要處理嗎?要處理的話應(yīng)該怎么處理?
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速問速答你好,應(yīng)交增值稅可以有余額,就是欠的或留底的金額,
3級明細科目,未繳增值稅也可以有余額
2021 01/14 14:06
84785041
2021 01/14 14:25
老師,留抵的我要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去呢?
陳詩晗老師
2021 01/14 14:30
可以不轉(zhuǎn),就放在留底稅額即可
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