問題已解決

老師你好,請(qǐng)問我公司的模式是小規(guī)模納稅人,從銀行貸款入對(duì)公賬戶,然后都是法人提取(都掛往來款),只列一個(gè)人工資,發(fā)放工資也掛往來嗎?

84785033| 提問時(shí)間:2021 01/24 08:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,計(jì)提工資是用費(fèi)用科目的
2021 01/24 08:13
84785033
2021 01/24 08:15
借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款嗎
84785033
2021 01/24 08:17
老師,我問得是實(shí)務(wù),因?yàn)榘l(fā)放工資銀行存款沒有支付,現(xiàn)金也沒有提取,所有到賬的貸款法人已轉(zhuǎn)到他名下
東老師
2021 01/24 08:18
實(shí)際情況是你們實(shí)際發(fā)工資是通過老板賬戶發(fā)工資是嗎?
84785033
2021 01/24 08:19
工資只是列入成本,但是實(shí)際沒有發(fā)放
東老師
2021 01/24 08:23
沒有實(shí)際發(fā)放就是這么做,以后也要把其他應(yīng)付款沖銷了,別一直掛賬
84785033
2021 01/24 08:24
那么可以假設(shè)老板微信支付嗎?現(xiàn)在從銀行貸款,借銀行存款,貸短期借款,轉(zhuǎn)出借其他應(yīng)收款~某某某,貸銀行存款,那發(fā)工資我該怎么做賬務(wù)處理呢?
東老師
2021 01/24 08:27
發(fā)工資的時(shí)候你借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款某某 相當(dāng)于老板把錢通過發(fā)工資的形式還回來來了
84785033
2021 01/24 08:28
沖銷可否在月底跟法人的其他應(yīng)收款沖銷又或者是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,再借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)收款~法人(相當(dāng)于沖銷),可以這樣嗎?老師你一定要詳細(xì)回答哦,對(duì)我很重要
東老師
2021 01/24 08:30
可以啊,相當(dāng)于把錢暫借給法人,法人用來發(fā)工資了,公司的費(fèi)用都從法人那走
84785033
2021 01/24 08:33
那么這個(gè)工資可以當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月扣除社保嗎
84785033
2021 01/24 08:34
當(dāng)月工資扣除當(dāng)月社保,怎么做賬務(wù)處理?
東老師
2021 01/24 08:35
你這個(gè)工資是真實(shí)的工資嗎?
84785033
2021 01/24 08:36
不真實(shí),只是列表進(jìn)費(fèi)用
東老師
2021 01/24 08:38
那就無所謂了,發(fā)放工資肯定是扣除社保以后的發(fā)放了
84785033
2021 01/24 08:42
賬務(wù)處理怎么做?是借管理費(fèi)用3500,貸應(yīng)付職工薪酬3500,借應(yīng)付職工薪酬3500,貸其他應(yīng)付款~個(gè)人保險(xiǎn)500,其他應(yīng)收款~法人3000嗎?
東老師
2021 01/24 08:49
對(duì),分錄是這么做,這個(gè)社保是個(gè)人部分的,公司負(fù)擔(dān)的還有做一筆分錄
84785033
2021 01/24 08:50
拿到社保單,借其他應(yīng)付款~個(gè)人保險(xiǎn)500,貸其他應(yīng)收款~法人500,但是公司承擔(dān)的那部分體現(xiàn)不出來?這是最后一個(gè)問題了,辛苦老師
84785033
2021 01/24 08:53
公司負(fù)擔(dān)的那部分怎么做?
東老師
2021 01/24 08:55
公司負(fù)擔(dān)的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
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