問題已解決

老師想問下比如我當(dāng)月沒有銷項稅 只有進項稅 當(dāng)月沒有抵扣 我做的分錄比如管理費 借:管理費100 進項稅50 貸:現(xiàn)金50 我月末的時候需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784990| 提問時間:2021 02/22 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦
2021 02/22 15:18
84784990
2021 02/22 15:19
我是想問進項稅需要單獨處理嘛
樸老師
2021 02/22 15:23
你上面的分錄不平衡 2.進項月底結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
2021 02/22 15:28
怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢? 我做的是 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進項稅
樸老師
2021 02/22 15:35
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣做就行了
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