問(wèn)題已解決

當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2018 01/09 10:33
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84785033
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
我是按照上面的,您看是這樣做的嗎
2018 01/09 14:13
張艷老師
2018 01/09 10:35
是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,當(dāng)做留底稅額就可以了。
84785033
2018 01/09 10:36
一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額里就可以了?
張艷老師
2018 01/09 10:37
是的,不用結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅里面
84785033
2018 01/09 10:39
對(duì)于“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”借方余額也是掛著就可以了?還是結(jié)轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目?
張艷老師
2018 01/09 10:49
就在進(jìn)項(xiàng)稅額中掛著就可以了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要計(jì)入貸方的。
84785033
2018 01/09 10:58
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的?
張艷老師
2018 01/09 10:59
借:原材料或費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785033
2018 01/09 11:10
不用再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???
張艷老師
2018 01/09 11:16
不用再做,即使要做也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785033
2018 01/09 11:24
我公司暫時(shí)沒(méi)有銷售,現(xiàn)在只收到進(jìn)項(xiàng)稅,做了一部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,就做你上面那部分就可以了?
張艷老師
2018 01/09 11:27
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了,才需要做轉(zhuǎn)出。向您一開始的描述,進(jìn)項(xiàng)稅額做留底,什么分錄都不用做的。
84785033
2018 01/09 11:33
就這樣嗎? 1、發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí) 借:原材料或費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785033
2018 01/09 11:52
是這樣嗎。是這樣嗎。。
84785033
2018 01/09 12:20
11111111111111111111111111111
張艷老師
2018 01/09 13:24
1111111111111是什么意思?您結(jié)合我的分錄,可以再做一下。
張艷老師
2018 01/09 14:29
KKKKK:就這樣嗎? 1、發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí) 借:原材料或費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 回復(fù)2018-01-09 11:33:39 其實(shí)后兩部的分錄不用做的,就是將進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)成留底稅額就可以了。
84785033
2018 01/09 15:08
我知道,但進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的要不要做結(jié)轉(zhuǎn)?
張艷老師
2018 01/09 15:12
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)樵鲋刀愭湕l斷了,才需要轉(zhuǎn)出。您公司如果真有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,可以結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的。您不是說(shuō)本月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng)嗎?這種情況是不用任何分錄的。
84785033
2018 01/09 17:16
這個(gè)怎么處理。。。。。。
張艷老師
2018 01/09 17:34
抱歉,建議您向其他老師提問(wèn)。這個(gè)問(wèn)題沒(méi)接觸過(guò)。
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