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員工小明先借款購買辦公用品1000元,會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收賬款 小明,貸:庫存現(xiàn)金。后小明報(bào)銷費(fèi)用單共1200元。其中有報(bào)銷以前借款1000元,200元招待費(fèi)。請問出納通過對公銀行 直接給他轉(zhuǎn)賬200元可以嗎?寫會(huì)計(jì)分錄:借方:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)1000元,管理費(fèi)—招待費(fèi)200元,貸:銀行存款200元 貸其他應(yīng)收款 小明1000元。還需要出納給小明寫收據(jù)嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2021 02/23 15:46
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好!這樣操作就可以了,出納不用給小明寫收據(jù)了。
2021 02/23 15:47
84784963
2021 02/23 15:49
謝謝老師
韋老師
2021 02/23 15:53
不客氣,祝你工作順利哈。
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