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員工拿發(fā)票報銷,我公對私轉(zhuǎn)賬直接寫報銷款,這樣可以嗎?備注的比較簡約。
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速問速答你好,
根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營管理需要,建議備注要分類,報銷發(fā)票的用途要寫清楚。
<解決請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>
2021 03/10 13:21
84784962
2021 03/10 13:22
種類太多了,有差旅費辦公費各種的還有送客戶禮品自己墊付的,都有發(fā)票,直接寫報銷款可以嗎
星河老師
2021 03/10 13:23
你好,
報銷付款時候的備注可以 ,但是費用入賬的時候建議科目分類歸集。
84784962
2021 03/10 13:25
老師那您看這個發(fā)票可以報銷多少,是備注里面的合計數(shù)嗎
84784962
2021 03/10 13:26
這個發(fā)票金額可以報銷多少
星河老師
2021 03/10 13:28
同學你好,
金額欄和備注欄拍全一些可以嗎? 讓老師甄別一下。
84784962
2021 03/10 13:30
請老師看一下我這張發(fā)票可以報銷多少,以及做賬分錄進項稅額寫多少?備注里面的車船稅是單獨做分錄嗎?如果是,怎么寫分錄?
星河老師
2021 03/10 13:37
同學你好,
1.保險服務借:管理費用-保險費? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)? ? ? ?貸:應付賬款/銀行存款
2.車船稅單列
? ? ?借:管理費用-車船稅
? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
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