問題已解決

老師好,我們單位是建筑業(yè),收到甲方工程款轉(zhuǎn)入銀行未開稅票借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款這樣對嗎

84784961| 提問時間:2021 03/13 13:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 這樣寫分錄就好了
2021 03/13 13:53
84784961
2021 03/13 13:54
老師好,為什么是預(yù)收賬款?
bamboo老師
2021 03/13 13:55
因為暫時還沒有開具發(fā)票
84784961
2021 03/13 13:55
那開票之后怎么做
84784961
2021 03/13 13:56
把預(yù)收賬款沖回么
84784961
2021 03/13 13:57
沒開稅票之前做一筆分錄么?
bamboo老師
2021 03/13 13:59
開票之后把預(yù)收賬款沖回?沒開稅票之前做一筆分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~