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2.7甲公司為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價(jià)為400萬元(不含 稅),因?yàn)槭桥抠徺I,甲公司給予購買方20%的商業(yè)折扣,按折扣后的金額開具了增值稅 專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。同時(shí),甲公司為購買方代墊包裝費(fèi)2萬元和保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,款 項(xiàng)尚未收回。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款入賬金額為( )萬元。!

84785017| 提問時(shí)間:2021 03/14 10:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)題目,等于400*(1-20%)=320
2021 03/14 10:13
84785017
2021 03/14 10:16
你再看看,答案和你說的不一樣,這個(gè)是需要考慮保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)的
84785017
2021 03/14 10:23
我想知道的是答案里考慮了增值稅,請問為什么是400*(1-20%)*(1+13%),乘以1加13%這點(diǎn)我怎么想不明白,算增值稅的稅金不是除以稅率嗎
84785017
2021 03/14 10:24
還在嗎?老師
小林老師
2021 03/14 11:19
您好,對于代收代付款項(xiàng)是計(jì)入其他應(yīng)收款,因?yàn)榕c收入無關(guān)
小林老師
2021 03/14 11:19
您好,400是不含增值稅,應(yīng)收賬款是包含增值稅
84785017
2021 03/14 11:30
你回答的問題是不對的,問題問的是應(yīng)收賬款的確認(rèn)金額?
小林老師
2021 03/14 11:33
您好,第一次回復(fù)給您的就是應(yīng)收賬款確認(rèn)金額
小林老師
2021 03/14 11:33
您好,代收代付計(jì)入其他應(yīng)收款
84785017
2021 03/14 11:38
我說了您回復(fù)的問題不對,好不好?麻煩您認(rèn)真思考吧
小林老師
2021 03/14 11:52
您好,給您的回復(fù)不一定是不對的,答案也不一定是全對的。您要有自己的思考
84785017
2021 03/14 11:55
麻煩您看看其他老師的回復(fù),您就知道錯(cuò)在哪里了
小林老師
2021 03/14 12:09
您好,代墊款在實(shí)務(wù)中都是計(jì)入其他應(yīng)收款,否則沒法準(zhǔn)確與主營業(yè)務(wù)收入勾稽核對。
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