問題已解決

我們是增值稅報(bào)稅的時(shí)候收入少填了,做賬發(fā)現(xiàn)賬上收入多了,要怎么調(diào)賬呢?都是沒開票的,可以直接少確認(rèn)收入,下個(gè)月在加上嗎?這樣就對(duì)上了,賬上減少部分收入確認(rèn)就可以對(duì)嗎

84784957| 提問時(shí)間:2021 03/16 19:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,按最終準(zhǔn)確收入的金額申報(bào)納稅,不開發(fā)票按未開發(fā)發(fā)票做處理。
2021 03/16 19:12
小林老師
2021 03/16 19:12
您好,除非有稅會(huì)差異,否則兩者對(duì)應(yīng)
84784957
2021 03/16 20:20
具體什么意思呢
小林老師
2021 03/16 20:23
您好,就是大概率會(huì)計(jì)確認(rèn)收入需要繳納增值稅
84784957
2021 03/16 20:55
我可以放到下個(gè)月在確認(rèn)收入吧
小林老師
2021 03/16 21:01
您好,盡量稅會(huì)一致
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